7月22日上午,集團內控審計小組辦公室組織開展內部審計專題培訓,集團各子公司內審員參加培訓。

本次培訓由內控審計小組辦公室馮愛玉授課。課上,馮愛玉深入解讀了《呼和浩特市內部審計工作指引》,聚焦審計程序、整改要求、責任追究等核心內容,系統梳理了內部審計工作的全流程規范,明確了各環節的實操關注重點。針對履職風險防范,馮愛玉重點闡釋了責任劃分與風險防控機制,引導審計人員依法獨立、客觀公正履職,通過規范嚴謹的審計程序,內審人員不僅能高質量完成審計任務,更能切實維護管理層決策安全與自身執業安全。
參訓人員紛紛表示,此次培訓厘清了工作思路,今后將以《指引》為行動指南,依法依規開展審計工作,履職盡責,以更加專業的力量為集團規范管理、防范風險保駕護航。