4月3日,集團公司正式啟動2026年度內部審計工作。本年度審計工作繼續聚焦經濟責任、清算合規、基建項目等重點領域,深入核查程序合規性、資金使用效益及制度執行情況,以審計監督推動管理漏洞整改與風險隱患化解,為集團高質量發展筑牢防線。
審計工作將聚焦主責主業,就領導干部經濟責任履行情況進行客觀評價;注銷企業開展清算審計,強化合規管理;基建項目實施全過程監督,確保程序合規、資金規范使用。同時,通過內控檢查查找管理漏洞,提出改進建議,促進制度完善。
集團公司審計人員將持續發揮“監督保障+價值賦能”作用,嚴格把控審計質量,強化成果轉化應用,以專業化、規范化審計助力集團進一步提升管理能力、優化資源配置,為穩健發展注入強勁動能。